关于印发《企业内部控制审计指引实施意见》的通知

发文字号:会协〔2011〕第66号

法规分类:其他财会法规

法规级次:中央

法规来源:中国注册会计师协会

重要级别:重要

发文日期:2011-10-11

执行日期:2011-10-11

法规效力:现行有效

各省、自治区、直辖市注册会计师协会:

  为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会制定了《企业内部控制审计指引实施意见》,现予印发,自2012年1月1日起施行。执行中有何问题,请及时反馈我会。

  附件:企业内部控制审计指引实施意见

  中国注册会计师协会
  二○一一年十月十一日